Informe Auditorias 2024
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Informe Auditorias 2023
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Auditoría interna al manejo de Fondos de Caja Menor vigencia 2023 |
Auditoría interna al proceso de contratación y aspectos de control interno de la oficina de Gestión de Riesgo de Desastre y Cambio Climático, vigencia 2022 |
Auditoría interna al proceso de contratación y aspectos del sistema de control interno de la Secretaria de Gobierno vigencia 2022 |
Auditoría interna al proceso de contratación y aspectos del sistema de control interno de la Secretaria de Infraestructura vigencia 2022 |
Informe Auditorias 2022
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Auditoría Interna al proceso de contratación de la Secretaría de Educación departamental y asuntos de Control Interno vigencia 2022 |
Auditoría Interna al proceso del programa de Gestión Humana vigencia 2022 |
Auditoría Interna al manejo de fondos de caja menor vigencia 2022 |
Auditoría Interna al proceso de gestión tributaria y gestión financiera vigencia 2022 |
Auditoría interna a la atención al público y las comunicaciones oficiales vigencia 2022 |
Auditoría interna al proceso de contratación de la Secretaria de Cultura y Turismo vigencia 2021 |
Auditoría interna a procedimientos evaluación y calificación del Plan de Desarrollo Departamental de la Oficina Asesora de Planeación 2021 |
Auditoría interna al proceso de gestión jurídica de la Oficina Asesora Jurídica 2021 |
Auditoría interna al procedimiento de expedición de pasaportes vigencia 2021 |
Auditoría interna al proceso de contratación y aspectos de control interno de la Secretaria de Recreación y Deportes vigencia 2021 |
Informe Auditorias 2021
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Auditoría interna a los fondos de caja menor de la Gobernación del Cesar vigencia 2021 |
Auditoría interna al proceso de contratación vigencia 2019 Secretaría de Medio Ambiente |
Auditoría interna al procedimiento de pagos de viáticos y comisión en la Gobernación del Cesar vigencia 2021 |
Auditoría interna al proceso de gestión tributaria y gestión financiera, procesos coactivos y liquidación de vehículos año 2020 de la Oficina de Rentas |
Auditoría interna al proceso de contratación vigencia 2019 Secretaria de Minas |
Informe Auditorias 2020
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Auditoría interna al Manejo y Gestión de las Cajas menores Secretarías: Salud, General, Oficinas: Asuntos Jurídicos |
Auditoría interna al proceso de contratación vigencia 2018 y aspectos de control interno, Secretaria de Educación |
Auditoría interna al proceso de contratación pandemia Covid 2020 |
Auditoría interna al pago de impuestos para la legalizacion de la contratación en la Gobernación del Departamento del Cesar vigencia 2018 |
Informe Auditorias 2019
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Auditoría Interna Proceso de Contratación y Gestion del Desarrollo Secretaría de Recreación y Deportes 2019 |
Auditoría Interna Proceso de Contratación y Gestion del Desarrollo Secretaría de Gobierno 2019 |
Auditoría Interna al Manejo y Gestion de las Cajas Menores 2019 |
Auditoría Interna Proceso de Contratación y Gestion del Desarrollo Oficina Asesora de Cultura 2018 |
Auditoría Interna Proceso de Contratación y Gestion del Desarrollo Secretaría General 2017 - 2018 |
Plan Anual de Auditorías vigencia 2019 |
Informe Auditorias 2018
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Auditoría Interna Proceso de Contratación y Gestion del Desarrollo Secretaria de Infraestructura 2016 - 2017 |
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Auditoría interna Manejo del Fondo Caja Menor |
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Plan de Mejoramiento Interno Fondos de Caja Menor |
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Auditoría interna al proceso de contratación y gestión del desarrollo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Empresarial |
Informe Auditorias 2017
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Informe Auditorias 2016
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- Informe de Evaluación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
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